Bonjour, j'ai du faire une erreur dans l'envoi de ce message qui n'apparait pas dans le forum.
Je fais la liquidation de ma SASU fin 2012.
Il me reste du matériel que j’ai acheté pour le fonctionnement de la société sur le compte 606xxx et des marchandises pour la revente sur le 607xxx
Une part du matériel a une valeur dépréciée et l’autre partie n’est pas revendable (commande spécifique).
Par exemple s’il me reste un total de 500 Eur HT acheté par le 606xxx et 300 Eur de marchandises achetées par le 607xxx dont 200 Eur sont spécifiques non revendables et 100 Eur ont un valeus de revente.
Comment enregistrer ces écritures pour la valeur du fonds de commerce dans mes comptes de clôture ?
Comment procéder pour la TVA ?
Faut ’il faire un détail correspondant à une valeur de revente pour chaque achat non consommé complétement ?
Cordialement
Gérard